Цитата: Наша организация работает на ОСНО но все контрагенты упрощенцы без НДС,как выставлять им счета и выписывать счет фактуры что бы НДС засчитался только нам?
Во-первых, здравствуйте.
Анна, из вашего сообщения я поняла,что вы занимаетесь торговлей или оказанием услуг Компаниям, которые не являются налогоплательщиком НДС. А вы, как плательщики НДС, выставляете им счета на оплату с выделенной суммой НДС. Но о каком "зачислении" идет речь? Вы же при продажах начисляете сумму НДС и у вас возникает кредиторская задолжность по НДС. которую вы
обязаны оплатить в бюджет, независимо от того кто является вашим покупателем(плательщик НДС или нет). К "зачету" принимается только НДС, возникший у покупателя, т.к. он переплачивает за товары и услуги при оплате вам(у них возникает дебеторская задолжность по НДС), при условии,что они являются плательщиками НДС.
В вашей ситуации вы не можете принять к зачету НДС, полученный от ваших покупателей. Вы им выставляете счет и счет-фактуру с выделенной суммой НДС, они вам ее проплачивают(в 24 поле П/п указывают сумму и выделяют сумму НДС). А вы эту сумму обязаны уплатить в бюджет.
Надеюсь,что я помогла вам. Если остались вопросы по этой теме задавайте.
Но прошу вас, соблюдайте правила нашего сайта.
Удачи вам.